Faktúra DFB022/10/20

Faktúra doručená:08.10.2020
Číslo zmluvy:2019/40

Dodávateľ
PERFORA, spol. s r.o.
Trstínska cesta 19
917 01 Trnava
IČO:34136576
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál - plech
doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 80,68 EUR