Faktúra DFB010/01/21

Faktúra doručená:19.1.2021
Číslo objednávky:3/21

Dodávateľ
Net Centrum s.r.o.
Piletická 486/19
500 03 Hradec Králové
IČO:24133191
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál - elektro
poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,35 EUR