Faktúra DFB015/02/21

Faktúra doručená:23.2.2021
Číslo objednávky:16/21

Dodávateľ
SOS electronic s.r.o.
Pri prachárni 16
040 11 Košice
IČO:31703186
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál VP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 237,44 EUR