Faktúra DFB038/03/21

Faktúra doručená:15.3.2021
Číslo zmluvy:21/21

Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO:50729501
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál VP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 360,65 EUR