Faktúra DFB035/03/21

Faktúra doručená:18.3.2021
Číslo objednávky:36/21

Dodávateľ
Si.To.Ro. s.r.o.
971 01 Veľká Čausa
IČO:36326372
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava omietok a drevených obkladov šatní - budova SNP 14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 625,00 EUR