Faktúra DFB070/03/21

Faktúra doručená:29.3.2021
Číslo objednávky:26/21

Dodávateľ
Si.To.Ro. s.r.o.
971 01 Veľká Čausa
IČO:36326372
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava podláh v budove SNP 14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 000,07 EUR