Faktúra DFB080/03/21

Faktúra doručená:16.3.2021
Číslo objednávky:39/21

Dodávateľ
Peter Halada - PEHA
J.Kráľa 1172 7
95806 Partizánske
IČO:40264637
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál elektro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 819,09 EUR