Faktúra DFB015/08/21

Faktúra doručená:24.8.2021
Číslo objednávky:89/21

Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO:50729501
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
dielenský materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 620,85 EUR