Faktúra DFB010/08/21

Faktúra doručená:12.8.2021
Číslo zmluvy:Z202111090

Dodávateľ
Marek Špeťko - IMEX
Bulharská 1256/24
949 01 Nitra
IČO:41648242
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace prostriedky SK
čistiace prostriedky SJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 999,00 EUR