Faktúra DFB019/11/21

Faktúra doručená:18.11.2021
Číslo objednávky:120/21

Dodávateľ
AGI s.r.o.
Cintorínska 8
911 01 Trenčín
IČO:31410391
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
elektromateriál VP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 845,78 EUR