Faktúra DFB049/12/21

Faktúra doručená:14.1.2022
Číslo zmluvy:76/2020

Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin -Košúty
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn sk 12/21 vyúčtovanie
plyn sk 12/21 vyúčtovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 218,74 EUR