Faktúra DFB010/02/22

Faktúra doručená:10.2.2022
Číslo objednávky:20/22

Dodávateľ
Dunajnet s. r. o.
Grösslingova 4
811 09 Bratislava
IČO:47608544
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mop s vedrom
poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,02 EUR