Faktúra DFB008/02/22

Faktúra doručená:09.2.2022
Číslo objednávky:19/22

Dodávateľ
Soft-Tech, s.r.o.
Breznica 288
091 01 Breznica
IČO:45917272
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery do tlačiarní
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 97,61 EUR