Faktúra DFB018/03/22

Faktúra doručená:15.3.2022
Číslo objednávky:34/22

Dodávateľ
AGI s.r.o.
Cintorínska 8
911 01 Trenčín
IČO:31410391
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
náradie a materiál do dielní
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 461,76 EUR