Faktúra DFB009/07/22

Faktúra doručená:11.7.2022
Číslo objednávky:116/22

Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Bojnická 3
831 04 Bratislava 3
IČO:35770911
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
držiak na projektory, káble
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 358,33 EUR