Faktúra DFB013/08/22

Faktúra doručená:19.8.2022
Číslo objednávky:137/22

Dodávateľ
Tonerynáplně a.s.
Školská 689 20
110 00 Praha 1
IČO:43226566
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonerové náplne-Erasmus+OŠ 104
poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 400,16 EUR