Faktúra DFB042/10/22

Faktúra doručená:25.10.2022
Číslo objednávky:162/22

Dodávateľ
Peter Halada - PEHA
J.Kráľa 1172 7
95806 Partizánske
IČO:40264637
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na pripojenie projektora
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17,42 EUR